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1、重置已结清项目,其实质也是冲销,只是针对含有未清项目的冲销。正常情况下,如果完成重置已结清项目,需要生成两个凭证,冲销凭证,和冲销清帐凭证,重置其实就是冲销。
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2、凭证?重置已结清项目 事务代码:FBRA 选择“只重置”则重置结算凭证和清账凭证,它们出现在未清项目里;选择“重置并冲销”则冲销清账凭证并重置结算凭证。 如果选择“重置并冲销”,需要输入冲销原因、过账日期和过账期间。
3、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
4、FB08 reverse document之后,对应的document 00002不能在用fb08回转。FBRA 是在document已经clearing,才能用来reset和reverse的,肯定不能用于document 00002。楼主这种情况,只能在重新create 一张00001了。
5、所谓重置是指含有已结清项目的凭证,如果你要重置并冲销的不是一个清帐凭证,肯定不能重置了。尝试FB08直接冲销,如果不行,说明这个凭证被另外一个清帐凭证关联了,需要先充值另外的清帐凭证。
这个错误提示,是指未清项的汇率差异科目配置得不完整。用CNY进行清帐的科目没配置。补上相应的配置就可以清帐了。配置的科目是对应的汇兑损益科目。配置的T-code是OB09。
打开SAP软件,登录用户。在搜索框中输入事务代码FBRA。输入原清错帐的清帐凭证、公司代码、年份,点击上方的保存按钮。这样就完成反清账,可以重新进行账务处理了。
SAP清帐的目的是:对于除需要做借贷余管理外,还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理,来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。比如银行未达科目,客户和供应商的明细科目等。
SAP中关于清帐有一个配置,针对本位币的清帐不计算汇差,如果勾选了此项。F-03用本位币去清帐时,显示的金额不是总帐FBL3N中的,而是会按实时汇率重新计算。即用本位币去结清外币,不会产生汇兑差异。
SAP系统清帐是系统动作,目的是让应收模块核对往来,系统清帐只是检核对账这样的作用,对实际核算业务不会影响的。
我估计你做的1600000016这张凭证,是借贷方都是AR。如果是的话,那就没问题。贷方把1600000010和90215996两张凭证清帐(因此显示在已清帐部分),借方则成为新的未清项(因此显示在未清项部分)。
1、先用FB-08冲回去,如果涉及往来,就会冲销失败。这时可以用FBRA进行反清账操作,选择重置并冲销,然后用FB-08冲销。同时也别忘了用F-04进行手工清账。
2、打开“填制凭证”的界面,在下月第一张凭证的界面点击“制单”-“插入凭证”菜单,随便填制一张凭证,后续删除该凭证可以制造断号。
3、问题六:SAP中如何冲销凭证 冲销一般的凭证直接冲销即可,冲销后的凭证会作为一张单独的凭证而存在。
4、如果重置错了,建议你两种办法,一条道走到头,就是接着把清帐凭证也冲掉,然后再重新做一遍原始凭证。然后你再按正确的重置。 找出那笔重置错的凭证,用一般的冲销命令冲销掉。
5、这个需求最好从管理、培训的方式来解决,比如只给特定的用户分配VF11权限,通过培训告诉用户不能跨月冲销发票。如果真要用系统的方式来控制,可以写copyingrequirement来实现。
6、按照一般会计原则,在年结结束,年报出来之后,是不允许REVERSE凭证在上一年度滴。只能REVERSE在本年度。既然实在3月提出这个问题,想必年结早已结束了。CARRY FOREWARD等操作已经完成。故无法做上年度的REVERSE操作。
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