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拿银行窗口作比喻,F-02是混合窗口,可做各种业务;其它是特定窗口,只做单一业务。为了方便凭证类型管理,建议F-02只做手工凭证(SA或AB),即业务只在FI模块显示,不经SD/MM等非财务模块。
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清账的Tcode很多,万能的是F-04。通常我们还会用到F-2F-5F-4F-32或者F-03,当然也可以使用FB1D(清客户)、FB1S(清总账)、FB1K(清供应商),后面的这三个有其独到之处,你慢慢体会吧。
一个客户或供应商或资产只有一个统驭科目,F-02记账的时候,若不选特别总账标示,则记账在主记录中的统驭科目中,一般为应收应付。
F-02 : Enter G/L account posting,这个科目是GL用的,F-30 post with clearing,不同f-30 可以清AR,可以输入客户号不用输入总账科目,f-02不行,f-30完全可以达到f-02的效果。
在SAP中,某些业务对象会有状态的属性,用来控制和约束该业务当前的操作。比如PM模块的工单和PS模块的项目定义,状态这个属性并不存放在各个业务的业务表中,而是由SAP统一管理。
“/OTCODE”:打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标,“/O”一般结合事务码使用,例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口,并进入到F-02记账界面。“/NEX”:直接退出SAP系统。
你使用F-44 进去,在“科目”那输出这个供应商编号,点击左上“处理未清项”,选择“标准清帐”,“部分清帐”,“剩余清帐”,三种模式的一种(看你们公司清帐的规定,选哪种),把三个未清项全选,点击保存即可。
f-02是万能过账,可以代替FB50过账总账、代替FB60过账应付、代替FB70过账应收 f-04在进行总账的清账时使用,也是一个万能的。
太简单啦 ,你按屏幕提示操作,必填项和选项。
SAP凭证冲销操作如下:如果会计人员在系统中输入了一个不正确的凭证,可以在系统中对该凭证进行冲销。在检查到凭证出现错误,要对其进行冲销前,先查看该凭证的类型,对于不同类型的凭证,采用不同的处理方法。
表示该项需要被清账. 在FS00中定义会科时, 当选中行项目管理时, 表示该行项目有未清项和已清项状态.BKPF 财务凭证抬头 ,BSEG财务凭证行项目。
sap中关于清帐有一个配置,针对本位币的清帐不计算汇差,如果勾选了此项。f-03用本位币去清帐时,显示的金额不是总帐fbl3n中的,而是会按实时汇率重新计算。即用本位币去结清外币,不会产生汇兑差异。
1、对错误的预制凭证一般不建议对其进行删除,因为删除后凭证中的所有会计信息将会被全部删除,而会计制度是不允许空号和跳号,因预制凭证可以对所有的行项目进行修改。对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。
2、事务码:MI02。填入要删除的盘点凭证。点击选择屏幕中的删除按钮即可删除盘点凭证。
3、SAP的凭证是无法删除的,特别是在正式环境,是不能删除的,只能做冲销或者做反向凭证处理。
4、已经过账的凭证不存在删除的的问题,因为过账凭证无法删除或者将凭证行项目金额改为0的。正对过账凭证只能冲销,使用FB08冲销之后,在报表里是不会显示的。
5、使用FBV0删除预制凭证,只是将凭证行项目清空,在这个凭证上打上删除标记,凭证号码是不能被删除的。
6、生成的清账凭证,可以用FBRA重置清账凭证即可。
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