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首先,你要确定你的物料主数据里是否真的存了对应的供应商信息。如果你的供应商是存在物料主数据表里的,直接将这个表导出来呗。一般存储在Classcification对应的表里。
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以下是用SAP系统快速导出属于自己的物料明细的步骤: 登录SAP系统,并进入物料主数据界面。 输入自己的物料编号或名称,然后按“Enter”。
创建供应商组obd3,供应商号码范围xkn1,分配供应商号码范围obas,字段状态设置。。其他的我就不多说了。主要是创建供应商组的时候,一般数据有个一次性科目打勾。
NO items 不太清楚指的啥,但是这个标识不用打钩 PARKED 是指额那些预制的,但是未过账的的凭证 CUSTUMER 指的是该客户还是供应商的时候选择。所以我们一般正常的客户只用把NORML SPL PARKED 这三个打钩就行了。
步骤如下:从SAP系统里选择导出源账套,输入管理员的用户名和密码并点击下一步。在这里勾选物料进行双击,通过设置过滤条件来点击确定。选择导出文件的保存路径,确定为电脑桌面以后点击下一步。
SE16N,如果觉的系统显示不方便查看,可以和客户拿下需求看客户需要什么字段,然后搞个报表。
我们公司自2010年就上了你说的SAP系统,依据使用部门报的预算申请,采购人员创建采购订单;你下次再采用一个未使用完的预算创建采购订单的时候系统会自动默认未清预算数量。
你是否把采购申请上所有的数量都转到第一张采购订单上去了?这样选“仅打开”时,因为采购申请数量已经全部转成了采购订单,就不会再显示了。按照我的经验,不会出现你所述的情况。请再检查你的查询条件。
用户可以使用定义系统消息来控制采购申请转为采购订单时,订单数量不超过采购申请的数量,具体做法:手工添加:应用范围:06 ;消息号码:076的消息;并将系统消息类别设置成:E-错误信息。
1、采购审批:SAP中采购申请具备审批功能,需要每次输入采购申请号进行审批,使用起来不大方便,不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
2、sap仓库管理出库流程:采购开单、收货、入库、采购结算、粘贴标签、上架。入库流程:开单、生成波次、拣货、分拣打单、复核打包及发货。
3、需要说明的是,这种操作方式并不是SAP推荐的,不应在实际业务中大量采用。具体流程如下:移动类型101已在后台设置为自动创建定单。
4、SAP系统操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
5、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有:收、发、转、盘点四大项。
6、系统实现--开始做配置及开发、第二轮操作培训、第一次集成测试等。上线准备--最终用户培训、操作手册编制、第二轮集成测试、正式数据收集、期初导入等。上线支持--发现问题、解决问题、准备项目终验收。
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