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sap月结时像一些成本(材料)差异,该如何结转处理?~~~如果是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。
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如果是实际成本,等到月底相关费用结转完成,关账完成后,就可以直接运行物料分类账计算了。具体细节可以看一下物料分类账的相关文档。平常的生产成本计算可以参看下面的链接中的“SAP_CO_PC-SAP生产成本核算配置及操作手册 ”。
收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
设计成本要素,以科学地完成成本的计算功能。所以,该岗位会计必须有较强的逻辑思维能力和公司产品业务流程知识。另外,你可就成本要素会计在SAP中被赋予的权限(原则上,未赋予的权限是无法使用的),来确定其职能。
你可以通过启用物料帐,在月结时将这些差异进行单层和多层的分摊,产生实际成本。这也是多数制造企业的解决方案。当然,如果你的行业比较特殊的话,还会有其他方案,这要看系统怎样做配置了。
你这个问题很有意思,SAP产成品的成本基本上来自于三个方面:物料成本人工成本间接费用。物料成本:它的主要来源就是产成品的BOMBOM里面设定的必选项物料由底层至上,更新中间层物料就是CK11N成本滚算的最终物料成本。
先FB08把冲销凭证红冲掉,当然有些企业设置了02的凭证不能冲,您可以用f-02-参考凭证记账-生成反冲来做掉它。这样CO就平了。然后您和baiss搞下,让他先删掉这个初级成本要素,等删完了,再把最初那张错的也红冲掉。
第一步:检查报表的取数逻辑,目前SAP系统出具财务报表的方法一般有两种:一是通过二次报表开发,二是SAP标准功能(注:需要打补丁包)。
1、入库时候物资的成本是按照采购订单的价格入的,等来的时候才是最终的成本,差异就是这两者不一样造成的。
2、初始化可以直接在MM02物料主数据中设置;MR21变价可以设置标准价;对于原材料若启用物料分类账或者标准成本估算,发布的价格若选择采购信息记录,则可以更新物料标准价格。
3、具体要看你是计算标准成本还是实际成本。标准成本的计算主要是维护好相关的主数据后就可以直接计算。如果是实际成本,等到月底相关费用结转完成,关账完成后,就可以直接运行物料分类账计算了。
4、设计成本要素,以科学地完成成本的计算功能。所以,该岗位会计必须有较强的逻辑思维能力和公司产品业务流程知识。另外,你可就成本要素会计在SAP中被赋予的权限(原则上,未赋予的权限是无法使用的),来确定其职能。
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