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1、SAP结账一般成本会计操作。月结,先确认所有总账数据录入完毕,然后做CO月结。
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2、一些跨FA,BA,company code 的CO内部操作,将通过FI-CO统驭在月底调整。
3、当然,其他如开关财务账期、物料账期,维护新年度的凭证编号范围,GRIR重分类、外币评估等,以及最后对账这些工作与月结一样,没有单列。
1、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
2、收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
3、传统方式是打印付款单据,比如:套打电汇通知单或支票;有些企业打印出付款清单,由出纳人员直接填写付款单据。
4、出纳使用财务软件做账的流程 要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
1、SAP系统操作有以下技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
2、SAP系统操作技巧:“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。
3、系统实现--开始做配置及开发、第二轮操作培训、第一次集成测试等。上线准备--最终用户培训、操作手册编制、第二轮集成测试、正式数据收集、期初导入等。上线支持--发现问题、解决问题、准备项目终验收。
4、直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候,继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。
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