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1、OASV直接录入对应的资产科目余额;OAMK清除科目统驭,f-02录入科目余额后恢复统驭。
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2、在固定资产新增、变动、清理时在固定资产模块做相应的卡片,然后在凭证处理中点击该卡片汇总或单张生成凭证即可。每月月末在对账功能里进行总账与固定资产模块的对账即可。其他软件参照上述操作即可。
3、就固定资产本身不需要做账,但要计提折旧!在资产负债表中期初余额和期末余额要反应固定资产原值和净值。注意 期初资产负债表的原值是指年初的。
进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
SAP 中DN就是delivery note 交货单;过账就是 发货记账 一般会产生物料凭证和对应的财务凭证 且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。
1、过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
2、进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
3、如果显示不同的利润中心,初步估计是该领料单涉及了不同的产品线。
4、输入的贸易伙伴信息有误:在SAP过账时,需要正确输入相关的贸易伙伴信息,包括客户、供应商、银行账户等,若输入的贸易伙伴信息有误,系统会提示“请输入贸易伙伴”并无法进行过账操作。
5、退料数量超过系统数量,所以无法过账。建议先查询下系统数量,核对单据是否存在数量差异。一般情况下是退料数剧有问题.可以把之前对应的入料的单据找出来,一一对应,看哪里出了问题。
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