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1、那是物料价格变动引起的。譬如你之前用的发料的标准价是10元,冲销的时候变成11元,这就有1块钱的差异了,对移动平均价的物料也是如此。
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2、我初步估计得原因有两个:第一:工单被结算了,但是还没有打上CLSD标识。第二: 这个工单的底层物料(半成品)对于的生产工单被结算了,有产生的差异上卷到你冲销的订单吧。这个原因可能性不大。
3、但在实际生产中,领料和实际工时成本可能和预期的标准成本不一致,这时会产生差异。在PP订单完工计算时,实际成本与标准成本的差额计入差异科目,并根据完工产品的去向来分摊差异。
4、在实际业务中,常常出现到货物料没有订单或订单未批准的现象,按照SAP的标准流程,应该拒绝收货。但在实际业务中,这些物料可能是紧急采购的急件,如不及时处理,将会影响生产计划的安排。
导致分配后结余为负数(过量)。CO中的实际/计划/差异,计划是人为手工录入的计划数,不一定是标准成本。计划就是你们预计的成本费用金额。与公司内部管理有关。如:管理费用预算数。或者计划A产品成本20000元等。
CON2又叫按实际价格重估工单。原理是作业价格重新计算后,用此事务码将差异分配给工单。实际价格重估的目的是计算生产订单实际所耗的人工费用,计算的公式为作业类型的单位小时费率×生产订单的作业数量。
若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。
对于结算后的差异处理,如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊报表,依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目。
SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总,并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程。订单结算产生的会计凭证为:DR :产成品差异 CR:生产成本-工单转出。
1、移动平均法在系统收货及收发票中的计价过程:当采购主管在SAP中建立采购订单时,首先要估计(Accrual)每一种物料的价格、运费及杂费。系统根据采购数量计算出总价值。
2、另外,如果物料数据中是以标准价计算,那么移动平均价只是一个参考,不参与价差的计算。
3、你这是外购件还是自产件?外购的用moving price 入库不应该有差价产生阿。
4、如果是价格不对,你可以通过调价单来调。如果你用的加权平均有些价格是要在做结算后才能出准确数据。
5、CKM3 看下就知道了。举个例子,有的物料,特别是委外加工的V价物料,而且这个物料还包含其他下级物料的话,如果有采购差异,那么这个差异是没法分摊的。
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