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SAP跑完物料分类账有货来的时候需要重新做。物料分类账,简称ML(material ledger),其基本用途是可以用八个字概括“还原成本”、“还原库存”。
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确保当时没有余额的话,那有可能是物料分类账会将部分物料消耗(如成本中心领用)的成本还原到费用成本科目,导致原本为0的又有了新的余额。最主要检查的环节包括:分配分摊后,作业价格重估后和物料分类账运行过账清算后。
若不启用物料分类账,则此差异会反映在差异科目内,月末若需要分摊,则需要根据标准手工去摊,分摊标准各家企业不一样,有的直接进COGS、有的进COGM的科目或者存货科目。
建议你先看一下SAP对于订单差异的解释:http://help.sap点抗 /saphelp_erp60_sp/helpdata/en/90/ba81d2446711d189420000e829fbbd/frameset.htm。
没有使用物料分类账(CO-ML)的,一般将差异在存货和销售成本里进行分摊;若是生产企业,使用物料分类账(CO-ML)的,可以将材料成本差异在存货,半成品或者销售成本中进行按消耗比例的分摊。
优化循环BOM的结算规则,能够直接扣除生产成本的,就不参与生产成本的权数分摊,避免多层差异的重复分摊。
SAP-FICO订单结算是针对生产订单中收集的料料成本、人工成本以及制造费用的成本计算汇总,并将成本差异计入到完工的产品中的一个过程。订单结算产生的会计凭证为:DR :产成品差异 CR:生产成本-工单转出。
SAP工单差异处理的节省数据来源于以下几个方面: 减少处理时间:SAP工单差异处理可以通过自动化的方式减少处理时间,从而节省业务人员处理工单时所花费的时间。
1、sap运行物料分类账后v价物料的材料成本差异不要手工结转。
2、这个是进行工单月结产生的量差,CO88结算出来的,是产出机种标准成本与备料的标准成本之间的差异,以及内部作业标准与实际的差异。在CKM3里面收据-生产里面的订单结算那行可以看到。
3、对于结算后的差异处理,如果贵司的库存管理非常精准,可以启用物料账,对于没有启用物料账的公司,可以自行开发差异分摊报表,依据销售订单是否出货来将差异从资产科目结转到损益科目。
4、差异会计入不同的材料差异科目,如果有物料分类账的话,在月底回自动分摊掉差异。如果没有物料分类账,需要手动结转差异科目。
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