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你好,楼主,sap销售发货会产生应付暂估的,发票校验时不会供应将商编号写入到“应付暂估”,希望我的答案能帮到你。
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钱早晚是要付的,对吧?当你把钱付给供应商,比如银行的存款减少(用银行存款付款给供应商)。那么,应付就冲掉了,不存在再应付给供应商款的情况了(因为已付完)。这个操作在SAP系统中就叫清帐。
在应付暂估栏目里输入FS10N,然后找到借方或贷方这一栏目,找到后双击进入页面,找到清账凭证那一列并进行筛选,选择值为空即可。
在收到发票后做发票校验,借:gr/ir 贷:应付,月末做gr/ir的自动清帐处理。
SAP清帐的目的是:对于除需要做借贷余管理外,还需要管理每个行项目状态的科目做清账管理,来管理每笔行项目的往来状态。也就是除反映过账与否还要反映清账与否。比如银行未达科目,客户和供应商的明细科目等。
做发票的时候 自动就吧暂估清理了。如果你指的是清障的话,你可以手工或者设置自动清账。
成本类账户年末都是要结转的,在登记的时候看发生额是增加还是减少,费用、成本的增加都在借方。
打开SAP软件的主界面,输入相关的事务代码并回车确定,比如图示的FS00。会进入到编辑总账科目集中的页面,在总账科目那里点击图示的按钮。下一步,需要在G/L详细释义框中输入关键词进行回车搜索,比如图示的管理。
f.13运行自动清账对gr/ir 科目fbl3n查询到某一时点(比如2004/12/31)得gr/ir 未清行项目根据供应商进行汇总就可以实现 供应商 采购订单号码 数量 金额 此时的数量需要是基本单位。
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在收到发票后做发票校验,借:gr/ir 贷:应付,月末做gr/ir的自动清帐处理。
通常情况下根据商务谈判结果,直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。采购审批:SAP中采购申请具备审批功能,需要每次输入采购申请号进行审批,使用起来不大方便,不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
先和供应商对账,把未清的采购订单整理出来,确定金额无误后开票。
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