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在做凭证的时候,凭证“创建”下方有“更改”和“显示”。其中“显示”是查看凭证的,“更改”则是用来修改凭证的。
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对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
因预制凭证可以对所有的行项目进行修改。对错误预制凭证进行修改正确后在重新过帐。若发现有错误的已过帐的凭证的话对其进行冲销后重新出新的会计凭证。删除也只能删除行项目,预制凭证是占用凭证号的,不允许删除。
我觉得最好的办法是代码OBA7查询所有的凭证类型。
CO 模块的结算,比如内部订单结算、生产订单结算等,如果结算到 FI,结算会计凭证在 Settlement profile 中定义的会计凭证的类型 可以看到,SAP 为收料、发料和盘点等业务交易,定义了不同的 Document type,基于事务码。
传统凭证分收,付,转,或者全记记帐凭证,SAP也分三种,总长凭证SA,与供应商相关的KR-应付给供应商凭证,KG-供应商转来的红字发票,KZ-付款给供应商!与客户相关的DR-。。DG DZ 。。
应收、预收、清账相关的。如果想了解你们企业的这三个凭证类型分别代表那一类凭证类型,推荐你使用F-02或这其他做凭证的事物代码进去制作凭证的界面,点击“凭证类型“对应的搜索框,就可以看见所有的凭证类型和对应的字母。
把自动凭证与手工凭证使用不同的凭证类型来区分,不同的凭证类型分配不同的号码段Number range, 这样就不好区分了嘛。
1、过账就是发货记账,一般会产生物料凭证和对应的财务凭证,且对应的财务凭证产生客户未清项(根据实际业务而定)。过账在编制会计分录后,把经济业务记入账户的过程。
2、在SAP发票校验时,会根据收货项目代出需要结算的金额, 财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后,可以根据系统设定采取不同的措施,比如产生警告消息(同时会支付冻结),产生错误消息。
3、贷:银行存款或者别的什么现金等,这就是从借贷方看发票校验。从业务来看,发票校验实际上是表示供应商的发票已经开出,提交到了客户方,需要在系统中将该发票录入,同时进行尾差的调整。至于后来的清账,其实就相当于交钱。
4、对预制的会计凭证,可以通过事务码 FBV3 进入凭证界面,点击 过账 按钮(就是保存图标的按钮)进行过账,也可以通过 FBV0 事务码根据条件得到预制凭证的清单,进行 批量过账 。
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