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1.现在系统坏掉,我记得好像电汇是一种支付方法,如果你想把它设置成特殊总账也可以,你可以认为你的这个w就是,但是实际上后台是可以定义它的,只要你分配了相应的科目配置,t-code:FBKP,选择SPECIAL GL ACCOUNT,看两个W,S得科目设定哪个是符合你的要求的。2.如果你只是要改POST掉的凭证的文本抬头,你无须冲销,但是如果你想要修改金额等,一定要冲销才可以。但是从其他模块来的(如SD,MM)你只能从其他模块去做Cancel,原因代码主要控制冲销1.允许的会计区间;2.是否允许negative posting,你们现在用z*,不是sap标准定义的,你应该到后台看他们的配置。(t-code因为现在系统中断,无法拿到,请自己查)3.预制凭证是相当于用友里未审核的凭证,你当然也可以设定不需要审核就过账,如果你需要审核流程,那你可以制定权限控制好象还有一个authority group什么的可以帮助控制是否有权限直接过账。4.fbv2是改预制凭证的内容,fb02只能改post的凭证的文本抬头。5.ap,ar既可以从sd,mm自动过来,也可以用FB60和FB70在财务模块里做,区别是,一个是和SD和MM的业务相关,(如,向供应商购买生产使用的原材料和销售给客户我们生产的产品);一个是和他们业务无关,如:我卖给你一包废报纸,我不关心知道我卖给你多少数量,只要知道收多少钱就可以了,类似这样的业务在FI里直接作凭证。6,7今天太累,写不了那么多了。明天回答,或者有兴趣的朋友可以回答。(问题是在是太初级了......)
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你指的是会计凭证的摘要么?
如果是会计凭证的摘要可以通过FB02或者FBV2修改。
最简单的就是不给FBV2的权限就好了。既然连FBV2都不能修改,那么意味着用户只能显示预知凭证,分配FBV3即可。
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